Nota de Empenho: 0917/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 2.809,22
Total:
R$ 2.809,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
917
18/03/2024
0000001
R$ 2.809,22
Total:
R$ 2.809,22
Código de verificação:
466329