Nota de Empenho: 0265/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/02/2024R$ 784,72
  Total:R$ 784,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426508/03/20240000001R$ 784,72
   Total:R$ 784,72
Código de verificação: 395863