Nota de Empenho Nº 03893/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MONTE ALEGRE, SOCORRO,VARZINHA (MANHA E TARDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/09/2024
R$ 1.980,00
Total:
R$ 1.980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3893
09/10/2024
0000001
R$ 1.663,20
Total:
R$ 1.663,20
Código de verificação:
458673